Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Przejdź do treści głównej
Wróć na początek strony
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do mapy serwisu

z 2009 roku

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Krobia
Poleć stronę

Pola oznaczone są wymagane.

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIV/285/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok - z 2009 roku - Uchwały Rady - Rada Miejska - Informacje - BIP - Gmina Krobia”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Treść zakładkiUchwała Nr XXXIV/285/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIV/285/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 27 214 086,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 217 086,00,

2) dochody majątkowe w kwocie 997 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 34 233 041,00 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 790 081,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 828 825,90 zł,

b) dotacje 1 250 399,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 442 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 845 997,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna - 132 918,00,00 zł,

2) rezerwy celowe - 713 079,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -

20 000,00 zł,

b) na zadania oświatowe - 464 579,00 zł,

c) na cele kultury - rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie "Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi" - 147 000,00 zł.

d) na zadanie inwestycyjne pn. "Tereny rekreacyjno - sportowe przy ul. Targowej w Krobi - budynek strzelnicy" - 81 500,00 zł,

§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Deficyt budżetu w kwocie 7 018 955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/285/2009

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok

1. Załącznik nr 1

a) zwiększa się dochody w dziale 751, rozdział 75113 z tytułu otrzymania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zwiększenie dochodów: 9 828,00 zł.

2. Załącznik nr 2

a) Z tytułu zwiększenia w dziale 751, o którym mowa powyżej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie wyborów w kwocie 9 828,00 zł.

b) dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł w ramach działu 754, z rozdziału 75414 - obrona cywilna, do rozdziału 75412 - ochotnicze straże pożarne na sfinansowanie zakupu syren alarmowych. Zakup jest związany z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

c)dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80195, na zadanie związane z rozbudową ZSOiZ w Krobi w związku z koniecznością wykonanie prac dodatkowych, bez których nie dokonano by odbioru końcowego robót oraz na sfinansowanie usługi związanej z inwentaryzacją - zwiększenie

o 3 800,00 zł,

d)dokonuje się zmniejszenia w dziale 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30 740,00 zł i środki te przeznacza się częściowo na zwiększenie wydatków w dziale 801 - zadanie wskazane ppkt. "c" - rozbudowa ZSOiZ w Krobi - kwota 3 800,00 zł, a w pozostałej części na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900, rozdział 90015 § 6050, pn.: "Wykonanie oświetlenia parkowego przy Fosie" - kwota 26 940,00 zł

e) w związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Piaski, dokonuje się przeniesienia kwoty w ramach rozdziału 92120, z § 4300 na nowo utworzony § 2710 - kwota 5 000,00 zł

f) proponuje się dokonanie zwiększenia o kwotę 10 800,00 zł w rozdziale 75023 w § 4010 w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby zajmującej się zarządzaniem mieniem gminnym, w związku ze zwiększonymi zadaniami z zakresu inwestycji i poprawy infrastruktury gminnej oraz potrzebą efektywniejszego wykonywania zadań inwestycyjnych, konserwacyjnych i remontowych. Środki te uzyskuje się zmniejszając rezerwę ogólną.

Zwiększenie wydatków: 9 828,00 zł.

3. Załącznik nr 3

W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:

Razem zwiększenia o kwotę 30 740,00 zł

4. Załącznik nr 4

Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 - 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków.

5. Załącznik nr 5

W związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, zmianie ulega załącznik określający plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami - zwiększenie o kwotę 9 828,00 zł.

6. Załącznik nr 6.

W związku z wygospodarowaniem tzw. "wolnych środków", dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009, a mianowicie, zmieni się źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na rok 2009. Cześć deficytu w kwocie 2 542 000,00 zł zostanie pokryta przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - tzw. "wolnymi środkami", które według sprawozdania RB NDS na dzień 31.03.2009 r. wynoszą 2 542 104,23 zł. Zmniejszeniu natomiast ulega źródło finansowanie deficytu - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o analogiczną kwotę.

7. Załącznik nr 7

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w związku z propozycją udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Gminy Piaski - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Sporządził: Damian Walczak

sporządzono
2009-04-29 przez
udostępniono
2009-04-29 02:00 przez Maciej Smektała
zmodyfikowano
2009-05-08 15:53 przez Maciej Smektała
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
140