Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Krobia
Menu góra
Strona startowa Informacje Burmistrz Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011 - z 2011 roku, menu 1148, artykuł 3236 - BIP - Gmina Krobia”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

z 2011 roku

Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2011zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2011 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 790 289,06 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 322 278,06 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 468 011,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 259 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 392 810,78 zł.

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 34 908 574,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 381 736,06 zł,

- wydatki majątkowe 5 526 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 259 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia.

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 464,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 486 327,04 zł.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 407 984,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 84 859,00 zł,

2) celowe w wysokości 323 125,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 49 295,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 99 467,00 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a

2. WF

3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Załączniki

Uzasadnienie:

Załącznik nr 1 - zmiana w zakresie dochodów wynika z przyznania dotacji celowej na zadania w zakresie pomocy społecznej

Załącznik nr 2 – zmiana w zakresie wydatków w dziale 852 rozdział 85295 wynika z przyznania dotacji celowej na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto:

- zmiany w zakresie działu 600 – zwiększenie na zadanie inwestycyjne – budowa przystanku komunikacji publicznej – o 18 000,00 zł, w tym 17 000,00 zł z rezerwy na zadania inwestycyjne, 1 000,00 zł – przeniesienie z § 4590 w ramach tego działu i rozdziału,

- rozdysponowanie rezerw – inwestycyjna 20 000,00 zł- na zadania inwestycyjne w dziale 600 (17 000,00 zł) w dziale 921 (3 000,00 zł), rezerwa oświatowa – 4 000,00 zł – na zadania w zakresie oświaty – dział 801.
- zmiany w zakresie działu 801 wynikają z wniosków kierowników jednostek i zwiększenie na zakup urządzeń do sprzątania budynków w szkołach (z rezerwy oświatowej),

- zmiany w dziale 852 wynikają z pisma Kierownika MGOPS,

- zmiany w dziale 900 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa dla urządzeń, środki z przeniesienia z oszczędności na innych paragrafach w ramach dzialu,

- w dziale 921 zwiększenie jest związane z dodatkowymi środkami na modernizację kotłowni w Gogolewie (3 000,00 z rezerwy i 1 000,00 zł z przeniesienia).

Załączniki nr 3 4a i 4b: zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził:

Damian Walczak

Metryka

sporządzono
2011-11-18 przez
udostępniono
2011-11-18 01:00 przez Maciej Smektała
zmodyfikowano
2011-12-16 11:06 przez Maciej Smektała
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
164
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.